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香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污2016年部门预算编制说明

一、基本職能及主要工作

(一)基本職能

根據省政府批准的三定方案,省體育局的主要職責如下:貫徹實施黨和國家體育工作的方針政策和法律法規,研究擬訂全省體育工作法規、規章草案和政策並組織實施。研究體育發展戰略,擬訂全省體育事業發展規劃,負責推動多元化體育服務體系建設,推進體育公共服務和體育體制改革。統籌規劃全省群衆體育發展,負責推行全民健身計劃,監督實施國家體育鍛煉標准,推動全省國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設,指導公共體育設施的建設,負責對公共體育設施的監督管理。統籌規劃全省競技體育發展,指導體育訓練、體育競賽和運動隊伍建設,組織和統籌參加國家級以上綜合運動會,負責組織協調省級綜合性運動會的競賽工作,協調運動員社會保障工作。統籌規劃全省青少年體育發展,指導和推進青少年體育工作。擬訂全省體育産業發展政策,規範體育服務管理,推動體育標准化建設,負責監督管理全省體育彩票銷售工作。指導、管理體育外事有關工作,組織開展國際間和與港澳台的體育交流與合作。指導體育科研、技術攻關和成果推廣工作,負責組織、監督全省體育運動中的反興奮劑工作。承擔由省政府公布的有關行政審批事項。承辦省政府交辦的其他事項。

(二)2016年重點工作任務介紹

1.繼續深入推進黨的思想政治建設和作風建設。

2.做好四川體育“十三五”規劃編制工作。

3.繼續開展體育民生工程。一是建設農民體育健身工程1000個;二是體育場館免費低收費開放體育鍛煉1400萬人次;三是資助全省業余訓練貧困學生運動員2000名;

4.大力開展體育群衆活動。利用6月10日紀念日和8月8日“全民健身日”等重要時間節點,開展主題示範活動,打造全民健身活動品牌。舉辦四川省羽毛球俱樂部全民健身系列賽。

5.做好各項體育賽事的備戰和參賽工作。全力以赴做好我省參加備戰裏約奧運會人員的服務保障工作,積極與國家隊教練員溝通,及時掌握川籍健兒的備戰動態,經常與備戰運動員談心,了解他們的內心想法,消除後顧之憂,力爭在奧運會上取得優異成績,爲國爭光,爲蜀添彩。

6.制定下發《四川省第十三屆運動會競賽規程總則(草案)》。

7.抓好《國務院關于加快發展體育産業促進體育消費的若幹意見》(國發〔2014〕46號)的貫徹落實,做好體育産業開發等工作。

二、部門概況

省體育局下屬二級預算單位14個,其中行政單位1個,其他事業單位13個。

三、收支預算總體情況

省體育局2016年收入預算總額爲71504.68萬元,其中:當年財政撥款收入55037.15萬元,事業收入1968.73萬元,其他收入578.74萬元,用事業基金彌補收支差額5181.43萬元,上年結轉收入8738.63萬元。相應安排支出預算71504.68萬元,其中:人員支出19702.22萬元,日常公用支出2787.7萬元,對個人和家庭的補助支出2557.04萬元,項目支出46457.72萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

省體育局部門預算安排財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全省體育事業發展相關工作。其中:

基本支出,是用于保障省體育局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

項目支出,是用于保障省體育局機關、下屬事業單位等機構爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。

省體育局2016年部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

(一)教育支出2274.69萬元,主要用于:省體育运动学校人员支出、日常公用支出和运动员文化教育专项支出及各單位培訓支出

)科学技术支出837.46萬元,主要用于:省體育科学研究所人员支出、日常公用支出和體育科研专项支出,繼續對省優秀運動員實施科研攻關服務保障和建立全民體質與健康測評管理系統支出

)文化體育与传媒支出37213.1萬元,主要用于:局机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度項目支出,主要包括:運動會備戰比赛经费、运动员伙食补助费、青少年體育经费、社会體育经费等,以促进我省體育事业的蓬勃发展,保障运动队備戰各项赛事、社会體育管理、群众體育活动等工作顺利开展。

)社会保障和就业支出301.19萬元,主要用于:局机关及下属事业单位离退休人员支出。

)医疗卫生支出1507.14萬元,主要用于:局機關及下屬事業單位按照規定標准爲職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

)住房保障支出1852.25萬元,主要用于:局機關及下屬事業單位按照規定標准爲職工繳納住房公積金等支出。

其他支出17773.12萬元,主要用于:训练基地修建、设备购置、體育场馆和训练基地运行维护等支出,以保障運動隊日常訓練及比賽需要。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況

省體育局2016年“三公”經費財政撥款預算數412.54萬元,其中:因公出国(境)经费16萬元,公務接待費51.5萬元,公務用車購置及運行維護費345.04萬元。

(一)因公出國(境)經費與2015年預算持平。根據省外僑辦(港澳辦、台辦)批准的2016年因公臨時出國(境)安排,擬安排出國(境)團組3次, 12人。出国(境)团组主要包括年度體育交流活动和體育比赛等,通过出访进一步促进四川體育对外交流与合作,提高體育比赛成绩。

(二)公務接待費與2015年預算持平。2016年公務接待費計劃用于備戰和參加運動會、承办和參加国际国體育赛事、體育训练、體育健身、體育交流合作、體育后备人才培养等工作支出。

(三)公務用車購置及運行維護費較2015年預算下降5.73%。主要原因是省體育局机关公務用車制度改革,車輛減少

單位現有公務用車72輛,其中:轎車31輛,越野車5輛,多功能乘用車36輛。

2016年安排公務用車運行維護費345.04萬元。用于72輛公務用車所需的燃油費、維修費、保險費、過路費等支出。主要保障運動會備戰比赛、承办和參加體育赛事、开展體育训练、體育健身、體育交流合作、體育后备人才培养等工作。

六、機關運行經費安排情況

省體育局2016年履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費,合1101.34萬元。

附件:表1.部門收支總表

           表1-1.部门收入总表

           表1-2.部門支出總表

    表2.财政拨款支出预算表

    表2-1.人员支出财政拨款预算表

    表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

    表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

    表2-4.項目支出财政拨款预算表

    表3.“三公”经费财政拨款预算表

    表4.政府性基金支出預算表

    表5.一般公共預算支出預算表

附件:
  • 50c67b1e469c4dc3aa4e45e988df9e4e.xls