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香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污2016年部门决算编制说明

  一、基本職能及主要工作 

  (一)主要職能。 

    根據省政府批准的三定方案,省體育局的主要職責如下:貫徹實施黨和國家體育工作的方針政策和法律法規,研究擬訂全省體育工作法規、規章草案和政策並組織實施。研究體育發展戰略,擬訂全省體育事業發展規劃,負責推動多元化體育服務體系建設,推進體育公共服務和體育體制改革。統籌規劃全省群衆體育發展,負責推行全民健身計劃,監督實施國家體育鍛煉標准,推動全省國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設,指導公共體育設施的建設,負責對公共體育設施的監督管理。統籌規劃全省競技體育發展,指導體育訓練、體育競賽和運動隊伍建設,組織和統籌參加國家級以上綜合運動會,負責組織協調省級綜合性運動會的競賽工作,協調運動員社會保障工作。統籌規劃全省青少年體育發展,指導和推進青少年體育工作。擬訂全省體育産業發展政策,規範體育服務管理,推動體育標准化建設,負責監督管理全省體育彩票銷售工作。指導、管理體育外事有關工作,組織開展國際間和與港澳台的體育交流與合作。指導體育科研、技術攻關和成果推廣工作,負責組織、監督全省體育運動中的反興奮劑工作。承擔由省政府公布的有關行政審批事項。承辦省政府交辦的其他事項。 

  2、機構人員情況。 

  省體育局系統共有19個直屬獨立核算單位,其中財政撥款的行政單位1個(省體育局機關),財政補助的事業單位13個(省體育局機關服務中心、省健身氣功管理中心、省運動技術學院、省陸上運動學校、省水上運動學校、省航空運動學校、省棒球壘球曲棍球運動管理中心、省邛海水上運動學校、省體育博物館、省體育總會、省體育運動學校、省社會體育指導中心、省體育科研所),自收自支事業單位5(省體育彩票管理中心、省體育館、省青少年體育活動中心、省足球運動管理中心、省體育對外交流服務中心)。根據2016年度部門決算報表編制要求,納入我局2016年度決算彙總的單位共14個,其中:行政单位1個、财政补助事业单位13個。 

  納入我局2016年部門決算彙總的14個填报单位共有编制2253個(其中:行政编制52個,行政工勤人员1各,事業編制2,201個)。 

  3、機構人員當年變動情況及原因 

  截止20161231日,全系統行政單位共有在職人員38人(比上年減少5人),離休3人(比上年減少1人),退休人員已全部納入社保;財政補助事業單位共有在職人員1598人(比上年減少19人,主要原因部分在職人員退休和運動員退役),離休7人(比上年減少19人),退休人員已經全部納入社保。2016年末共有學生1289人(比上年增加164人)。 

  (二)2016年重點工作完成情況。 

  (一)深入開展“兩學一做”學習教育,全面推進從嚴治黨。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和省委全会精神,以建设学习服务型、创新型党组织为目标,层层落实党的建设和党风廉政责任制。把“两学一做”学习教育和全省体育系统“以案为鉴警示教育”活动紧密结合起来,层层动员,狠抓落实。认真开展三個专题学习研讨,推选命名了一批党员示范岗、示范团队,按规定开展警示教育,保质保量推进重点工作及专项检查落实到位,使学习教育见实效。 

  積極做好走基層和駐村幫扶工作,省體育局系統共下派7名駐村幹部,其中2人擔任第一書記。組織調研、慰問組860余人深入雷波縣帕哈鄉調研社情民意、制定精准扶貧計劃、督促落實幫扶、開展走訪慰問等工作。截至目前,3個村级文体活动场所建设基本竣工,产业扶贫、教育扶贫、村民劳务培训、贫困户慰问等工作有序开展,全年为帮扶乡投入达200萬元,爲幫扶鄉捐款13萬余元。 

  (二)切實履行政府公共體育服務職能,群衆體育蓬勃開展。以全民健身上升爲國家戰略爲機遇,以推進健康四川建設爲出發點,全力做實體育公共服務。推動省政府發布《四川省全民健身實施計劃(2016-2020年)》(川府發〔201653號)。積極改善群衆體育健身場地,建設村級農民體育健身工程1690個、乡镇农民体育健身工程72個、社区多功能运动场37個、全民健身活动中心2培育扶持基層群衆體育組織隊伍、廣泛開展全民健身活動、普及科學健身方法,不斷探索構建與全面建成小康社會水平相適應的全民健身公共服務體系。各地遵循“因地制宜、業余自願、小型多樣、就近就便”的原則,廣泛開展各類群衆性體育運動會和全民健身賽事,獨具特色的地方性健身品牌逐步形成,健身意識不斷增強,經常參加體育鍛煉的人數持續增多,基本形成“政府主導、部門協同、全社會共同參與”的大群體工作格局。 

  (三)以參加裏約奧運會和推進全省足球改革發展爲重點,競技體育綜合實力不斷提升。在第31屆裏約奧運會上,18名四川運動員參加了14個项目18個小项的比赛,获得111銅的優異成績優異的成績彰顯了四川體育致力于改革的成效,譜寫了四川競技體育新篇章。穩步推進全省足球改革發展推動省政府辦公廳發布《四川省足球改革發展實施意見》(川辦發〔201656號);四川省足协成为全国首個地方足协与体育行政部门脱钩的省级足球社团;编制完成《四川省促进足球中长期发展和足球场地设施建设實施方案(20162050年)(征求意見稿)》。深化體育賽事改革,出台《四川省體育賽事管理實施意見》,進一步簡政放權,促進體育賽事繁榮發展,全年全川承辦21項國際賽事和45項全國賽事。職業體育取得長足進步,四川金強男子籃球俱樂部榮膺2015-2016CBA聯賽總冠軍,首次奪得CBA總冠軍全力備戰第十三屆全運會,嚴格落實賽風賽紀和反興奮劑工作。 

  (四)以貫徹落實省政府體育産業政策文件爲抓手,體育産業健康發展。認真貫徹落實《四川省人民政府關于加快發展體育産業促進體育消費的實施意見》精神,穩步推進體育産業相關政策的落地實施。加快體育産業園區建設,做好“四川省體育産業發展專項引導投資基金”相關啓動工作。完成2014年全省體育及相關産業統計調查,結果顯示體育産業總産值達433億元、增加值158.6億元、從業人員13萬人。截至10月底,全省體育彩票銷售額達40.12億元,上繳公益金11.53亿元,代扣代缴個人偶然所得税9124萬元。 

  (五)以開展青少年體育競賽爲杠杆,夯實青少年體育基礎。印發了《四川省第十三屆運動會競賽規程總則(草案)》,舉辦了24個项目的全省青少年学生体育竞赛,参赛人数达到2.1萬余人,推動全省青少年業余訓練普及與提高。舉辦了全國青少年“未來之星”陽光體育大會四川分會場系列活動,組隊參加了全國各類青少年體育活動和競賽。在成都、綿陽、宜賓的12所中小學校開展了科學健身知識普及活動,培養青少年學生對體育運動的興趣和愛好。積極創建國家高水平體育後備人才基地。參加省級、國家級教練員和體育管理幹部培訓班1254人次。 

  (六)以增強體育服務于民能力爲宗旨,體育民生工作成效明顯。實施體彩助學資助運動員2511名,目前正在公示階段。推動94個大型体育场馆纳入到中央资金补助序列,截至10月底,面向群衆免費低收費開放人數達1400余萬人次。多渠道投資建設村級和鄉鎮農民體育健身工程共1762個。 

  同時,深入推進省體育局簡政放權、放管結合、優化服務相關工作,清理優化省市縣3級行政職權目錄。體育法制、體育宣傳、體育外事、幹部人事改革、事業單位分類改革、體育社團、政務公開、信息公開等工作取得了明顯進步。 

  二、部門概況 

  香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污下属二级单位19個,其中行政单位1個,其他事业单位18個。 

  三、收支決算總體情況 

  2016年省體育局本年收入合計64444.36萬元,其中:財政撥款收入61095.84萬元,占94.8%;上級補助收入27.6萬元,占0.04% ;事業收入2186.16萬元,占3.4%;其他收入1134.76萬元,占1.76%2016年本年收入合計較2015年增加5812.22萬元,增長9.92%,變動的主要原因是體育事業發展的需要以及備戰2017年天津全運會。 

   2016年省體育局本年支出合計66333.18萬元,其中:基本支出28696.98萬元,占43.3%;項目支出37636.2萬元,占56.7%2016年本年支出合計較2015年增加6036.78萬元,增長10.02%,變動的主要原因是體育事業發展的需要以及備戰2017年天津全運會。     

  四、財政撥款收支決算情況 

  省體育局2016年度財政撥款收支總決算62181.14萬元。與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加3444.74萬元,增長5% 

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況 

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 

  省體育局2016年度一般公共預算財政撥款支出47337.73萬元,占本年支出合计的77.83%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款增加3010.7萬元,增長6.8% 

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況 

  省體育局2016年一般公共預算財政撥款支出47337.73萬元,主要用于以下方面:教育支出2390.15萬元,占5.05%;社會保障和就業支出3540.72萬元,占7.48%;醫療衛生支出1515.15萬元,占3.2%;住房保障支出2049.89萬元,占4.33%;科學技術支出946.19萬元,占2.0%;文化體育與傳媒支出36890.62萬元,占77.93%;資源勘探信息等支出5萬元,占0.01% 

  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 

  1.教育(類)職業教育(款)中專教育(項):2016年決算數爲2112.17萬元,完成预算85%,決算數小于預算數的主要原因一是相關單位嚴格控制公務接待,實際支出數低于年初預算;二是省體育運動學校商品服務支出實際支出數低于年初預算。 

  2.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2016年決算數爲277.98萬元,完成预算78%,決算數小于預算數的主要原因是相關單位嚴格按照培訓費的相關規定,嚴格控制培訓規模和批次,壓縮培訓經費,節儉辦會。 

  3.科學技術(類)應用研究(款)機構運行(項):2016年決算數爲257.92萬元,完成预算100% 

  4.科學技術(類)應用研究(款)社會公益研究(項):2016年決算數爲601.81萬元,完成预算99% 

  5.科學技術(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項):2016年決算數爲65.67萬元,完成预算66%,決算數小于預算數的主要原因是政府采購項目未完成,結轉下年執行。 

  6.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):2016年決算數爲20.79萬元,完成预算84%,決算數小于預算數的主要原因是政府采購項目未完成,結轉下年執行。   

  7.文化體育與傳媒(類)體育(款)行政運行(項):2016年決算數爲756.14萬元,完成预算98%,决算数小于预算数的主要原因是:省體育局机关2016年退休人员较多公车补助实际支出较预算数低; 省體育局机关行政运行的奖金(13月工資)結轉下年發放。

   8.文化体育与传媒(类)体育(款)一般行政管理实务(项):2016年決算數爲207.15萬元,完成预算59%,决算数小于预算数的主要原因是:省體育局机关公务接待严格控制,实际支出数低于年初预算;信息网络及软件购置更新招标价格低于预算。 

    9.文化體育與傳媒(類)體育(款)機關服務(項):2016年決算數爲150.21萬元,完成预算100% 

   10.文化體育與傳媒(類)體育(款)運動項目管理(項):2016年決算數爲32732.24萬元,完成预算98%,決算數小于預算數的主要原因是政府采購項目未完成,結轉下年執行;公務接待嚴格控制,實際支出數低于年初預算;部分政府采購項目招標價格低于預算數。 

    11.文化體育與傳媒(類)體育(款)體育競賽(項):2016年決算數爲9萬元,完成预算100% 

    12.文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项):2016年決算數爲97.44萬元,完成预算100% 

    13.文化體育與傳媒(類)體育(款)體育場館(項):2016年決算數爲200萬元,完成预算100%   

   14.文化體育與傳媒(類)體育(款)群衆體育(項):2016年決算數爲501.89萬元,完成预算92%,決算數小于預算數的主要原因是部分政府采購項目未完成,結轉下年執行;2016年新增退休人員,基本工資和津貼補貼未支付完。  

   15.文化體育與傳媒(類)體育(款)體育交流與合作(項):2016年決算數爲151.04萬元,完成预算97%,決算數小于預算數的主要原因是相關單位嚴控三公經費,因公出國(境)實際支出數低于預算數。

    16.文化體育與傳媒(類)體育(款)其他體育支出(項):2016年決算數爲2085.51萬元,完成预算100%  

    17.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):2016年決算數爲130.1萬元,完成预算100%

   18.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):2016年決算數爲174.83萬元,完成预算96%,決算數小于預算數的主要原因是離退休人員死亡導致部分離退休補助未發放,從而決算數小于預算數。

    19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年決算數爲1860.951萬元,完成预算100% 

  20.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2016年決算數爲1249.3萬元,完成预算100% 

  21.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):2016年決算數爲50.96萬元,完成预算100% 

  22.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):2016年決算數爲74.58萬元,完成预算100% 

  23.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):2016年決算數爲49.18萬元,完成预算100% 

  24.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):2016年決算數爲1270.35萬元,完成预算99% 

  25.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項):2016年決算數爲15.62萬元,完成预算100% 

  26.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)其他醫療保障支出(項):2016年決算數爲180萬元,完成预算100% 

  27.資源勘探信息等支出(類)安全生産監管(款)其他安全生産監管支出(項):2016年決算數爲5萬元,完成预算100% 

  28.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2016年決算數爲180萬元,完成预算100% 

  29.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):2016年決算數爲246.22萬元,完成预算100% 

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況 

  省體育局2016年一般公共預算財政撥款基本支出24031.25萬元,其中: 

  人員經費22392.7萬元,主要包括:基本工资5749.89萬、津貼補貼487.41萬、獎金3萬、績效工資8735.45萬、機關事業單位基本養老保險繳費1926.99萬、職業年金繳費1249.3萬、其他社會保障繳費1580.84萬、其他工資福利支出72.95萬、離休費136.25萬、退休費11.57萬、撫恤金50.96萬、生活補助29.99萬、醫療費3.07萬、獎勵金1.02萬、住房公積金1803.67萬、購房補貼246.22万、其他对個人和家庭的补助支出304.12萬。   公用經費1638.55萬元,主要包括:办公费154,48萬、印刷費26.18萬、咨詢費15.24萬、手續費3.33萬、水費61.37萬、電費102.81萬、郵電費135.22萬、差旅費183.76、維修(護)費35萬、租賃費11.76萬、會議費4萬、培訓費12.04萬、勞務費228.05萬、工會經費159.3萬、福利費155.33萬、其他交通費53.33萬、稅金及附加費用15.9萬、其他商品和服務支出281.45萬。   

  七、“三公”經費財政撥款支出決算情況 

  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 

  省體育局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算爲317.71萬元,完成预算76.4%,其中:因公出國(境)費支出決算爲13.97萬元,完成预87.31%;公務用車購置及運行維護費支出決算爲298.94萬元,完成预算85.65%;公務接待費支出決算爲4.8萬元,完成预算9.45%2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是我局嚴格按照中央及省委厲行節儉節約及公務用車相關規定規範開支,縮減三公經費 

  2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015減少55.6萬元,下降14.89%,其中:因公出國(境)費支出決算增加13.97萬元,增長100%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少59.67萬元,下降16.64%;公務接待費支出決算減少9.9萬元,下降67.35%。因公出國(境)費支出決算增長的主要原因是我单位2015年未參加國際比賽和未安排出國(境)的體育交流活動,2016年安排了省棒球壘球曲棍球管理中心赴韓國參加曲棍球比賽集訓參加省政府組織的中韓兩國青少年友好交流活動。公务用车购置及运行费支出減少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量減少和部分公务用车停驶;公務接待費支出減少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为 

  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出國(境)費支出決算13.97萬元,占4.40%;公務用車購置及運行維護費支出決算298.94萬元,占94.06%;公務接待費支出決算4.8萬元,占1.54%。具體情況如下: 

  1.因公出國(境)經費 

  2016年因公出國(境)費13.97萬元。全年安排因公出国(境)团组2次,出國(境)7人。开支内容包括:省棒球壘球曲棍球管理中心赴韓國參加曲棍球比賽集訓,通过对外交流和集训提高了我省曲棍球的竞技水平;参加省政府组织的中韩两国青少年友好活动,通过友好活动增强了我省青少年的对外交流力度。 

  2.公務用車購置及運行維護費 

  2016年公務用車購置及運行維護費298.94萬元, 其中: 

  公務用車購置支出0萬元。截至201612月底,單位共有公務用車65輛,其中:轎車29輛、越野車3輛、載客汽車17輛、其他車型16輛。 

  公務用車運行維護費支出298.94萬元。主要用执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

  3.公務接待費 

  2016年公務接待費13.97萬元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次,466人,共計支出13.97萬元,具体内容包括:一是其他兄弟省市體育部門來川考察合作、調研、學習交流等;二是上級及有關部門來川開展項目檢查調研等。無外事接待。 

  八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況 

  省體育局2016年使用政府性基金預算財政撥款支出13480.68萬元。其中:印刷费19.52萬;維修(護)費1043.87萬;租賃費151.19萬;專用材料費1917.45萬元;委托业务费25.29萬;其他商品和服務支出6953.37萬;房屋建築物構建453.92萬;專用設備購置2316.07萬;大型修繕600萬。 

  九、其他重要事項的情況說明 

  (一)機關運行經費支出情況 

  2016年度,省體育局机关运行经费支出173.99萬元,比2015年增加64.1萬元,增長59% 

  (二)政府采購支出情況 

  2016年度,省體育局政府采购支出总额8109.47萬元,其中:政府采購貨物支出4335.72萬元、政府采购工程支出2995.49萬元、政府采购服务支出778.26萬元。主要用于全省体育系统开展竞技体育实现为国争光计划;统筹全省群众体育发展,推行全民健身计划;指导和推进青少年体育工作,培训体育后备人才以及研究体育发展战略,推动体育产业发展等工作。 

  (三)國有資産占有使用情況 

  截至20161231日,省體育局公有车辆65輛,其中:省部級領導幹部用車0輛、一般公務用車50輛;特種專業技術用車1輛;其他用車13輛。单价50萬元以上通用设备3台(套),單價100萬元以上专用设备1台(套)。 

  (四)預算績效情況 

  按照預算績效管理要求,本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標122個,涉及財政資金38690.3萬元,覆盖率达到74%組織各預算單位對2016年度財政資金使用情况开展了认真的自评工作,总结成效,查找问题与不足,并分析原因,通过查验预算资金分配、使用管理、目标完成效果,全面回顾总结了上年度资金绩效管理情况,主要是针对问题提出解决问题的建议意见,进一步促进了本部门財政資金的规范管理。 

  十、名詞解釋 

  1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。  

  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

  3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

  4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入、投資收益等。  

  5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。  

  6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。  

  7.教育支出(类) 职业教育(款)中专教育(项):指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。 

  8.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用于培訓的支出。 

  9.科學技術(類)應用研究(款)機構運行(項):反映應用研究機構的基本支出。 

  10.科學技術(類)應用研究(款)社會公益研究(項):反映從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。 

  11.科學技術(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項):反映國家推進産業發展中重大、共性、關鍵性技術研究與開發。加速産業技術進步和結構調整等方面的支出。 

  12.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于技術研究與開發方面的支出。 

  13.文化體育與傳媒(類)體育(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。 

  14.文化體育與傳媒(類)體育(款)一般行政管理實務(項):2反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的未單獨設置項級科目的其他項目支出。 

  15.文化體育與傳媒(類)體育(款)機關服務(項): 反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供後勤服務的各類後勤服務中心。醫務室等附屬事業單位的支出。

    16.文化體育與傳媒(類)體育(款)運動項目管理(項):反映各項目運動管理中心和運動學校等單位的日常管理支出。

  17.文化體育與傳媒(類)體育(款)體育競賽(項):反映綜合性運動會及單項體育比賽支出。 

  18.文化體育與傳媒(類)體育(款)體育訓練(項):反映各級體育運動隊訓練補助及器材購置等方面的支出。 

  19.文化體育與傳媒(類)體育(款)體育場館(項):反映體育場館建設及維護等方面的支出。 

  20.文化體育與傳媒(類)體育(款)群衆體育(項):反映業余體校和全民健身等群衆體育活動方面的支出。 

  21.文化體育與傳媒(類)體育(款)體育交流與合作(項):反映用于体育交流与合作等方面的支出。                    

  22.文化體育與傳媒(類)體育(款)其他體育支出(項):反映其他用于體育方面的支出。 

  23.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

  24.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。 

  25.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映机关事业单位實施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  26.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业杲鸾煞阎С觯ㄏ睿褐阜从郴厥乱档ノ粚嵤┭媳O罩贫扔傻ノ皇导式赡傻职业杲鹬С觥 

27. 社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲。病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。 

  28. 社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):反映其他用于社會保障和就業方面的支出。 

  29.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。 

  30.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。 

  31.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項):指反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。 

  32.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)其他醫療保障支出(項):反應其他用于醫療保障方面的支出。 

  33.資源勘探信息等支出(類)安全生産監管(款)其他安全生産監管支出(項):反映其他用于安全生産監管方面的支出。 

  34.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例爲職工繳納的住房公積金。 

  35.住房保障支出(類)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 

  36.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

  37.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划實施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  38.基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

  39.項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

  40.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

  41.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公務接待費。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等。 

附件:
  • 199fbda07f4c4440aec3f478e9a9f1e2.xls