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香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污2017年部门决算编制说明

  一、基本職能及主要工作 

  (一)主要職能。 

  根據省政府批准的三定方案,省體育局的主要職責如下:貫徹實施黨和國家體育工作的方針政策和法律法規,研究擬訂全省體育工作法規、規章草案和政策並組織實施。研究體育發展戰略,擬訂全省體育事業發展規劃,負責推動多元化體育服務體系建設,推進體育公共服務和體育體制改革。統籌規劃全省群衆體育發展,負責推行全民健身計劃,監督實施國家體育鍛煉標准,推動全省國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設,指導公共體育設施的建設,負責對公共體育設施的監督管理。統籌規劃全省競技體育發展,指導體育訓練、體育競賽和運動隊伍建設,組織和統籌參加國家級以上綜合運動會,負責組織協調省級綜合性運動會的競賽工作,協調運動員社會保障工作。統籌規劃全省青少年體育發展,指導和推進青少年體育工作。擬訂全省體育産業發展政策,規範體育服務管理,推動體育標准化建設,負責監督管理全省體育彩票銷售工作。指導、管理體育外事有關工作,組織開展國際間和與港澳台的體育交流與合作。指導體育科研、技術攻關和成果推廣工作,負責組織、監督全省體育運動中的反興奮劑工作。承擔由省政府公布的有關行政審批事項。承辦省政府交辦的其他事項。 

  (二)2017年重點工作完成情況。 

  1.實施全民健身戰略,全民健身體系進一步完善。始終堅持以人民爲中心的理念,實施《全民健身實施計劃》,努力構建全民健身公共服務體系。制定建立四川省全民健身工作聯席會議制度》,明確了工作規則。農民體育健身工程建設有序推進,1520個村級農民體育健身工程、39個鄉鎮農民體育健身工程、18個社區多功能運動場工程建設順利實施。指導員隊伍發展迅速,全年推薦培訓國家級社會體育指導員100名,審批一級社會體育指導員508名,培訓各級社會體育指導員800名。健身活動豐富多彩,各地組織開展了形式多樣、豐富多彩的全民健身活動,積極打造群衆體育活動品牌。第十三屆全運會群衆比賽奪得933銅好成績,位居全國前列。141個單位、99人被國家體育總局表彰爲2013--2016年度全國群衆體育先進單位和先進個人。 

  2.實施奧運發展戰略,體育競技水平進一步提升。堅持“奧運爭光,全運爭先”的定位,實施“國、奧、金”的戰略部署,實現了由體育大省向體育強省的轉移,向群衆喜愛的三大球和三小球項目轉移,有力的提升了四川省競技體育整體實力。第十三屆全運會競技項目獲得171925銅團體1330分,獎牌總數61枚,金牌、獎牌和總分在中西部地區繼續保持第一。繼續深化體育改革,进一步依法依规深化体育竞赛改革。大力推进足球改革,成立足球改革发展联席会议办公室,積極协调和配合有关工作。认真做好《四川省冰雪运动发展规划(2016-2025年)》的出台进行前期准备工作,落实好跨界跨项选材,加强我省冰雪体育人才储备。積極开展各类竞赛,承办好传统国际品牌赛事推進體育賽事市場化、職業化,完成職業籃球聯賽、足球聯賽、排球聯賽等賽事任務,狠抓醫科反興和賽風賽紀工作,強化反興奮劑責任制落實。 

  3.持續發展青少年體育,人才培養基地進一步夯實以省运会和青少年体育竞赛为杠杆,積極带动全省业余训练和青少年活动广泛开展。成功舉辦2017年四川省青少年錦標賽、全省青少年网球排名赛总决赛、全省青少年游泳冠军赛,与省教育厅共同舉辦了2017年省中學生籃球、排球等比賽和校園足球聯賽總決賽,共21492名青少年參賽舉辦了全国青少年“未来之星”阳光体育大会四川分会场系列活动、体育传统项目学校联赛、青少年体育俱乐部比赛、全国青少年户外体育活动营地展示等活动,全年共有4305名青少年參加各類體育競賽活動。有序推進省級高水平體育後備人才基地創建工作,加強教練員和管理幹部培訓工作,全年共有1245人參加了各類培訓,其中國家級培訓117人,省級培訓1128人。實施體育助學金發放工作,今年計劃資助2522家庭經濟困難的學生運動員(每人每年2400元)。5個市(州)60名家庭經濟困難的學生運動員将获得中华体育基金会资助。 

  4.加強産業扶持引導,體育産業發展進一步加快。積極引导规范各类体育赛事的市场化运作,支持各类市场主体依法组织、承办体育赛事,促进体育赛事产业繁荣发展。实施《关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》、《关于加快发展健身休闲产业的实施意见》等系列政策文件,加快编制《四川省健身休闲产业发展规划(2018-2025)》。2017全省體育彩票銷售額達47.16億元,上繳公益金13.31億元,代扣代繳個人偶然所得稅1.03億元。繼續實施政府向大型體育場館購買免費低收費開放服務工作,我省21個市州已有100家大型體育場館被納入了中央資金補助序列,2017年共計獲得中央補助資金8776萬元,中央獎補資金605萬元,省級配套資金967.3萬元,全年面向群衆免費低收費開放人數達1563余萬人次。 

  5.始終坚持依法治体,法制建設體系進一步規範。依法行政工作依法履行行政监管职责,積極开展涉及体育工作的地方性法规立改废等前期基础性工作。制发《香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污“双随机一公开”监督管理办法》,積極开展双抽查工作。積極开展“放管服”改革工作,舉辦四川省经营高危险性体育项目许可管理培训会,學習《經營高危險性體育項目(旅遊)審批條件及程序》,進一步規範高危險性體育項目管理。邀請體育局法律顧問開展依法行政專題講座,有效提升幹部依法行政能力水平。     

  二、部門概況 

  香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污下属二級预算单位14個,其中行政單位1個,其他事業單位13個。 

  三、收支決算總體情況說明 

  2017年香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污本年收入合计87677.23萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入63817.13萬元,占72.79%;政府性基金預算財政撥款收入17466.43萬元,占19.92%;上級補助收入20.36萬元,占0.02%;事業收入1648.96萬元,占1.88%;其他收入4724.35萬元,占5.39%2017年本年收入合計較2016年增加23232.87萬元,增長36.05%,變動的主要原因是2017年參加全國運動會體育訓練備戰參賽經費增加以及體育事業的發展。 

   

  (單位:萬元) 

  2017年香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污本年支出合计86487.82萬元,其中:基本支出30951.43萬元,占35.79%;項目支出55536.39萬元,占64.21%2017年本年支出合計較2016年增加20154.64萬元,增長30.38%,變動的主要原因是我省体育事业发展需要以及增加全运会训练备战参赛经费。 

   

  (單位:萬元) 

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

  2017年財政撥款收、支總計82608.89萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加20427.75萬元,增長32.85% 

   

  (單位:萬元) 

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 

  2017年一般公共預算財政撥款支出64808.08萬元,占本年支出合计的74.93%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款增加17470.35萬元,增長36.91% 

   

  (單位:萬元) 

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況 

  2017年一般公共預算財政撥款支出64808.08萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出1萬元,占0%;教育支出3898.81萬元,占6.02%;科學技術支出1155.08萬元,占1.78%;文化體育與傳媒支出50131.93萬元,占77.35%;社會保障和就業支出5542.56萬元,占8.55%;醫療衛生支出1993.82萬元,占3.08%;住房保障支出2066.48萬元,占3.19%;資源勘探等信息支出5萬元,占0.01%;其他支出13.4萬元,占0.02% 

  

  (單位:萬元) 

  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 

  1.一般公共服務支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):2017年決算數爲1萬元,完成預算100% 

  2.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):2017年決算數爲1293.06萬元,完成預算32.33%,決算數小于預算數的主要原因是相關單位的該項支出爲籌辦專科院校修建改造房屋,爲跨年支付項目。 

  3.教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項):2017年決算數爲2346.84萬元,完成預算86%,決算數小于預算數的主要原因一是相關單位嚴格控制公務接待,實際支出數低于年初預算;二是省體育運動學校商品服務支出實際支出數低于年初預算。 

  4.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2017年決算數爲258.92萬元,完成預算92%,決算數小于預算數的主要原因是相關單位嚴格按照培訓費的相關規定,嚴格控制培訓規模和批次,壓縮培訓經費,節儉辦會。 

  5.科學技術支出(類)應用研究(款)機構運行(項):2017年決算數爲253.98萬元,完成預算100% 

  6.科學技術支出(類)應用研究(款)社會公益研究(項):2017年決算數爲863.38萬元,完成預算100% 

  7.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項):2017年決算數爲33.51萬元,完成預算645%,決算數小于預算數的主要原因是政府采購項目未完成,結轉下年執行。 

  8.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):2017年決算數爲4.2萬元,完成預算100% 

  9.文化體育與傳媒支出(类)体育(款)行政运行(项):2017年決算數爲784.93萬元,完成預算99%,決算數小于預算數的主要原因是:省體育局機關2017年退休人員較多公車補助實際支出較預算數降低;省體育局機關行政運行的獎金(13月工資)結轉下年發放。 

  10.文化體育與傳媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项):2017年決算數爲176.28萬元,完成預算82%,決算數小于預算數的主要原因是:省體育局機關公务接待严格控制,实际支出数低于年初预算;信息网络及软件购置更新招标价格低于预算以及办公设备采购价低于预算金额。 

  11.文化體育與傳媒支出(类)体育(款)机关服务(项):2017年決算數爲155.13萬元,完成預算100% 

  12.文化體育與傳媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):2017年決算數爲45204.35萬元,完成預算98%。決算數小于預算數的主要原因是訓練單位正常結余。 

  13.文化體育與傳媒支出(类)体育(款)体育训练(项):2017年決算數爲67.34萬元,完成預算73%,決算數小于預算數的主要原因是相關訓練單位2017年未安排出國(境)訓練比賽,導致該項支出進度滯後。 

  14.文化體育與傳媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):2017年決算數爲740.73萬元,完成預算100% 

  15.文化體育與傳媒支出(类)体育(款)群众体育(项):2017年決算數爲1290.76萬元,完成預算93%,決算數小于預算數的主要原因是局機關大型體育場館免開低開社會調查項目未完成采購支付,結轉下年執行。   

  16.文化體育與傳媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项):2017年決算數爲140萬元,完成預算100% 

  17.文化體育與傳媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):2017年決算數爲1572.42萬元,完成預算84%,決算數小于預算數的主要原因是實際退役運動員數量低于預算數量導致退役運動員及傷殘補助經費支付進度滯後。 

  18.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):2017年決算數爲622.51萬元,完成預算100% 

  19.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):2017年決算數爲229.08萬元,完成預算99%,決算數小于預算數的主要原因是離退休人員死亡導致部分離退休補助未發放,從而決算數小于預算數。 

  20.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2017年決算數爲3390.69萬元,完成預算100% 

  21.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2017年決算數爲1165.62萬元,完成預算100% 

  22.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):2017年決算數爲89.85萬元,完成預算100% 

  23.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):2017年決算數爲44.81萬元,完成預算100% 

  24.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2017年決算數爲44.79萬元,完成預算100% 

  25.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2017年決算數爲1630.81萬元,完成預算99% 

  26.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2017年決算數爲18.22萬元,完成預算100% 

  27.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):2017年決算數爲300萬元,完成預算100% 

  28.資源勘探信息等支出(類)安全生産監管(款)其他安全生産監管支出(項):2017年決算數爲5萬元,完成預算100% 

  29.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2017年決算數爲1843.18萬元,完成預算100% 

  30.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):2017年決算數爲223.30萬元,完成預算100% 

  31.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):2017年決算數爲13.4萬元,完成預算89%,決算數小于預算數的主要原因是2017年西部大開發重點項目前期工作經費支付進度滯後。 

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

  2017年一般公共預算財政撥款基本支出29115.52萬元,其中: 

  人員經費28064.19萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。 

  公用經費1051.32萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。 

  七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 

  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 

  2017年“三公”經費財政撥款支出決算爲278.99萬元,完成預算67%,決算數小于預算數的主要原因是局嚴格按照中央及省委厲行節儉節約及公務用車相關規定規範開支,縮減三公經費 

  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 

  2017年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算275.85萬元,占99%;公務接待費支出決算3.14萬元,占1%。具體情況如下: 

   

      (單位:萬元) 

  1.因公出國(境)經費支出0萬元。全年未安排因公出國(境)團組。 

  因公出國(境)支出決算比2016年減少13.97萬元,下降100%。主要原因是2017年我單位未安排因公出國(境)團組。 

  2.公務用車購置及運行維護費支出275.85萬元。其中: 

  公務用車購置支出0萬元。公務用車購置支出0萬元。截至201612月底,單位共有公務用車65輛,其中:轎車29輛、越野車3輛、載客汽車17輛、其他車型16. 

  公務用車運行維護費支出275.85萬元。主要用執行公務、開展業務活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 

  公務用車購置及運行維護費支出决算比2016年減少23.09萬元下降7.7%。主要原因是按照中央及省委厲行節儉節約及公務用車相關規定規範公車開支,杜絕公車私用,縮減公車運維經費 

  3.公務接待費支出3.14萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待22批次,235人次(不包括陪同人員),共計支出2.37萬元,其中:外事接待1批次,8人,共計支出0.77萬元,主要用于接待具體內容包括:一是其他兄弟省市體育部門來川考察合作、調研、學習交流等;二是上級及有關部門來川開展項目檢查調研等 

  公務接待費支出决算比2016年減少1.66萬元,下降34.5%。主要原因是積極贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为,严格控制陪同人员数量等 

  八、政府性基金預算支出決算情況說明 

  2017年政府性基金預算撥款支出17725.98萬元。 

  九、國有資本經營預算支出決算情況說明 

  2017年無國有資本經營預算撥款支出。 

  十、其他重要事項的情況說明 

  (一)機關運行經費支出情況 

  2017年,香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污机关运行经费支出180.57萬元,比2016年增加6.58萬元,增長3.78% 

  (二)政府采購支出情況 

  2017年,香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污政府采购支出总额5982.39萬元,其中:政府采购货物支出5195.03萬元、政府采購工程支出649.41萬元、政府采購服務支出137.96萬元。主要用于主要用于全省體育系統開展競技體育實現爲國爭光計劃;統籌全省群衆體育發展,推行全民健身計劃;指導和推進青少年體育工作,培訓體育後備人才以及研究體育發展戰略,推動體育産業發展等工作。授予中小企業合同金額1898.57萬元,占政府采购支出总额的31.74%,其中:授予小微企業合同金額465.65萬元,占政府采购支出总额的24.53% 

  (三)國有資産占有使用情況 

  截至20171231日,香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污共有车輛65輛,其中:一般公务用车50輛、特种专业技术用车2輛、其他用车13輛;单价50萬元以上通用設備7台(套),單價100萬元以上專用設備1台(套)。 

  (四)預算績效情況 

  1.績效目標管理情況。 

  按照預算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標183个,涉及財政資金86487.82萬元,覆蓋率達95% 

  2.部門整體支出績效自評開展情況。 

  按照預算績效管理要求,本部門對2017年整體支出開展績效自評,自評得分97.18分,存在的問題:一是績效目標明確性不充分,二是預算編制准確性需加強。下一步改進措施:一是加強績效目標管理,明確項目績效目標,尤其是效果目標和産出目標,二是加強預算編制准確性,核實編制依據,保證准確性。 

    2017年部門整體支出績效評價得分表  

   

  3.部門自行組織績效評價開展情況。 

  本部門對下屬單位四川省體育職業學院開展了整體支出績效評價,得分爲93.92分,存在的問題:一是學院雖按照財政部《關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》(財會[2015]24號)及省財政廳、省體育局的相關要求,對學院的內控情況進行了梳理和完善,但是與先進單位和財政廳的要求還有一定的差距,二是績效目標不夠具體,未制定具體細化目標,不能完整反映項目執行情況,影響後期績效評估,三是資産管理有待加強。下一步改進措施:一是健全內控制度建設,進一步加強內控制度建設,對原有的制度加以細化補充,二是細化績效目標,嚴格實施項目績效目標控制,將劃分到各院系各部門的目標精細化,尤其是要做到産出目標與效果目標雙重細化,三是加強資産管理,及時清查盤點固定資産,指定專人負責管理專用設備,建立發放登記簿,並保存領取發放記錄,以便對專用物資進行後期跟蹤管理。 

  2017年項目支出績效評價得分表  

單位名稱/ 

項目名稱 

四川體育職業學院 

一級 

指標 

二級 

指標 

三级指標 

分值 

得分 

20分) 

  項目決策 

10分) 

  科學決策 

必要性 

  (政策依據) 

5 

4 

可行性 

  (政策完善) 

5 

5 

10 

  績效目標     

明確性 

5 

4 

合理性 

5 

5 

10分) 

  項目管理 

7分) 

  資金管理 

資金分配 

3 

3 

資金使用 

4 

4 

3分) 

  項目執行 

執行規範 

3 

3 

(特性指標70分) 

  項目績效   

20 

  項目完成 

完成數量 

5  

5 

完成質量 

5  

4 

完成時效 

5 

4 

完成成本 

5 

5 

50分) 

  項目效益 

經濟效益(可選項) 

40 

7 

社會效益(可選項) 

8 

生態效益(可選項) 

      6 

可持續效益(可選項) 

6 

公平效率(可選項) 

  

6 

使用效率(可選項) 

5.2 

服務對象滿意度     

10 

 9 

總分 

93.92 

  十一、名詞解釋 

  1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。  

  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

  3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

  4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入、投資收益等。  

  5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。  

  6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。  

  7.教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項):指反映各部门舉辦的各类中等专业学校的支出。 

  8.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用于培訓的支出。 

  9.科學技術(類)應用研究(款)機構運行(項):反映應用研究機構的基本支出。 

  10.科學技術(類)應用研究(款)社會公益研究(項):反映從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。 

  11.科學技術(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項):反映國家推進産業發展中重大、共性、關鍵性技術研究與開發。加速産業技術進步和結構調整等方面的支出。 

  12.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于技術研究與開發方面的支出。 

  13.文化體育與傳媒(類)體育(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。 

  14.文化體育與傳媒(類)體育(款)一般行政管理實務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的未單獨設置項級科目的其他項目支出。 

  15.文化體育與傳媒(類)體育(款)機關服務(項): 反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供後勤服務的各類後勤服務中心。醫務室等附屬事業單位的支出。 

  16.文化體育與傳媒(類)體育(款)運動項目管理(項):反映各項目運動管理中心和運動學校等單位的日常管理支出。  

  17.文化體育與傳媒(類)體育(款)體育競賽(項):反映綜合性運動會及單項體育比賽支出。 

  18.文化體育與傳媒(類)體育(款)體育訓練(項):反映各級體育運動隊訓練補助及器材購置等方面的支出。 

  19.文化體育與傳媒(類)體育(款)體育場館(項):反映體育場館建設及維護等方面的支出。 

  20.文化體育與傳媒(類)體育(款)群衆體育(項):反映業余體校和全民健身等群衆體育活動方面的支出。 

  21.文化體育與傳媒(類)體育(款)體育交流與合作(項):反映用于體育交流與合作等方面的支出。                    

  22.文化體育與傳媒(類)體育(款)其他體育支出(項):反映其他用于體育方面的支出。 

  23.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。 

  24.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。 

  25.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。 

  26.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。 

 27. 社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲。病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。 

  28. 社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):反映其他用于社會保障和就業方面的支出。 

  29.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。 

  30.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。 

  31.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項):指反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。 

  32.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)其他醫療保障支出(項):反應其他用于醫療保障方面的支出。 

  33.資源勘探信息等支出(類)安全生産監管(款)其他安全生産監管支出(項):反映其他用于安全生産監管方面的支出。 

  34.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例爲職工繳納的住房公積金。 

  35.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役複員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。 

  36.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

  37.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。 

  38.基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

  39.項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

  40.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

  41.“三公”經費:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车輛购置支出(含车輛购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等。 

    

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